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  2016年滕州市文化系统部门预算  
   
   
 
 
     
 

第一部分   概况

一、主要职能

(一)全面贯彻中央、省、市有关文化、广播电影电视和新闻出版在文艺演出、新闻宣传、广播电影电视制作、作品出版等方面的方针政策,把握好文艺创作方向和舆论导向,领导、协调、监督全市文化、广播电影电视、新闻出版和著作权各项工作开展。

(二)贯彻执行国家文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章;指导监督全市文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作;领导文化市场综合执法机构依法开展执法业务;制订全市文化、广播影视和新闻出版发展规划,并依法监督实施;协调指导全市在文化、广播影视和新闻出版建设方面的事项,贯彻执行国家文化、广播影视和新闻出版行业工程建设标准等。

(三)指导、协调与监督全市文化、广播影视和新闻出版宣传和创作。

(四)综合管理全市社会文化事业,指导公共文化服务事业和基层文化建设;指导开展群众文化活动,归口管理全市性重大文化活动;指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程、文化信息资源共享工程;拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(五)制定全市电影发行、放映工作的发展规划和管理办法,负责全市电影发行、放映管理工作;组织实施全市农村电影放映工程;按照国家统一规划,做好全市广播电视频率频道和发射功率配置的审核、报批与监督工作;贯彻执行国家和省、市广播影视技术政策和标准,管理全市广播影视科技工作;制定全市广播影视有关技术规程和标准,指导全市广播影视新技术的研究、开发应用;负责全市广播电视传输网的规划与管理工作;管理全市卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视大屏幕;管理监督全市广播电视节目、信息网络视听节目;负责全市广播电视广告播出管理。对全市广播电影电视的发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调、监督。

(六)负责全市演出、娱乐、美术品、动漫等文化艺术经营活动的行业监管;负责监管从事演艺活动的民办机构。

(七)负责全市新闻出版单位行业监管工作;管理全市出版活动(含互联网出版和手机书刊、手机文学出版业务),监管全市出版物内容;负责全市新闻单位记者证的审核发放和管理,负责驻我市记者站的审核、报批和监管工作,组织查处新闻违法活动;负责全市古籍整理出版规划工作。

(八)负责全市印刷业的监管工作。

(九)负责全市出版物市场经营活动的监管工作,拟订全市出版物市场“扫黄打非”工作计划并组织实施;组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

(十)负责著作权管理工作;组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件;处理涉外著作权事宜。

(十一)管理全市文物、博物馆事业。

(十二)负责互联网上网服务营业场所、电子游艺场所等单位的设立、变更事项审批;建立城市社区有线电视系统和设立、变更电影放映单位审核上报;从事包装装潢印刷品、其他印刷品、打字复印名片印刷企业,图书报刊零售单位、电子出版物零售出租单位设立及成册内部资料性出版物审核上报。

(十三)负责国家及省、市级文化、广播影视、新闻出版和著作权行政部门审批项目的审核上报。

(十四)承办文化、广播电视和新闻出版相关专业专业职称、资格的评审与审核报批工作;按照文化、广播影视和新闻出版事业发展需要,组织、指导系统内各单位有计划、多层次地培养各类专业人才;研究和推进全市文化、广播影视和新闻出版系统管理体制改革。

(十五)负责全市文化、广播影视、新闻出版和著作权系统的对外以及与港澳台地区文化、广播电视和新闻出版机构的交流、合作等外事工作;组织大型文化艺术交流活动,按照有关规定管理境外来访的电视摄制组和中外合拍电视剧,负责出版物进出口管理等工作。

(十六)依据文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章,对违法违规的行为进行查处。

(十七)管理直属企事业单位,指导镇(街)文化站、广播电视站工作。

(十八)指导文化、广电、新闻出版行业社团的业务活动。

(十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入滕州市文化系统单位部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

滕州市文化广播电视和新闻出版局本级

 

2

滕州市文化市场综合执法大队

 

3

山东省滕州市图书馆

 

4

滕州市汉画像石馆

 

5

滕州市柳琴戏研究保护中心

 

6

滕州市博物馆

 

7

王学仲艺术馆

 

8

山东省滕州市文化馆

 

9

山东省滕州剧院

 

 

 

第二部分   2016年部门预算表

 

一、2016滕州市文化系统收支预算总表(表1

 

12016年滕州市文化系统收支预算总表

 

 

 

                           

单位:万元

收入

支出

收入项目

2016年预算

支出项目

2016年预算

一、一般公共财政拨款(补助)

1685.22

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

23

 

 

三、财政专户管理资金

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1708.22

本年支出合计

1776..72

七、其他

20

对附属单位补助支出

 

上级补助收入

 

上缴上级支出

 

附属单位上缴收入

 

结转下年

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

债务收入

 

 

 

一般性转移支付收入

20

 

 

八、上年结转

48.5

 

 

 

 

 

 

 

1776.72

 

 

收入总计

1753.72

支出总计

1753.72

             

 

二、2016滕州市文化系统收入预算表(表2

 

22016年滕州市文化系统收入预算表

                                单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共财政拨款(补助)

纳入预算管理的政府性基金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

 

 

 

合计 

1776.72

1685.22

23 

 

 

 

20 

48.5 

207

 

 

文化体育与传媒支出

1753.72

1685.22

10 

 

 

 

20 

48.5 

207

01

 

文化

1427.32

1348.82

10 

 

 

 

20 

48.5 

207

01

01

行政运行

345.6

345.6

 

 

 

 

 

 

207

01

02

一般行政事务管理

8.94

8.94

 

 

 

 

 

 

207 

01 

04 

图书馆 

198.9 

178.4 

 

 

 

 

20 

0.5 

207

01

05

文化展示与纪念机构

123.73

120.73

 

 

 

 

 

3

207

01

06

艺术表演场所

111

66

 

 

 

 

 

45

207

01

09

群众文化

271.42

261.42

10

 

 

 

 

 

207

01

11

文化创作与保护

332.73

332.73

 

 

 

 

 

 

207

01

12

文化市场管理

35

35

 

 

 

 

 

 

207

02

 

文物

336.4

336.4

 

 

 

 

 

 

207

02

04

文物保护

98.58

98.58

 

 

 

 

 

 

207

02

05

博物馆

237.82

237.82

 

 

 

 

 

 

212

08

 

 

13

 

13

 

 

 

 

 

212

08

99

其他土地

13

 

13

 

 

 

 

 

 

三、2016滕州市文化系统支出预算表(表3

 

32016年滕州市文化系统支出预算表

                                 单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

 

 

 

 合计

1776.72

1515.07

261.65

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

1763.72

1515.07

238.65

 

207

01

 

文化

1427.32

1153.67

228.65

 

207

01

01

行政运行

345.6

345.60

 

 

 

207

01

02

一般行政事务管理

8.94

 

8.94

 

207 

01 

04 

图书馆 

198.9 

171.01

27.89

 

207

01

05

文化展示与纪念机构

123.73

110.48 

13.25 

 

207

01

06

艺术表演场所

111

 

111 

 

207

01

09

群众文化

271.42

228.85

32.57

 

207

01

11

文化创作与保护

332.73

332.73

 

 

207

01

12

文化市场管理

35

 

35

 

207

02

 

文物

336.4

314.9

21.5

 

207

02

04

文物保护

98.58

77.08

21.5

 

207

02

05

博物馆

237.82

237.82

 

 

212

08

 

 

23

 

23

 

212

08

99

其他土地

23

 

23

 

 

 

 

四、2016滕州市文化系统一般公共财政拨款支出预算表(表4

42016年滕州市文化系统一般公共财政拨款支出预算表

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

 

基本支出

项目支出

其他支出

 

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

1685.22

1503.57

1074.81

103.53

325.23 

181.65

 

 

 

207

 

 

1685.22

1503.57

1074.81

103.53

325.23 

181.65

 

 

 

207

01

 

1348.82

1188.67

845.76

83.51

259.4 

160.15

 

 

 

207

01

01

345.60

345.60

246.51

28.94

70.15 

 

 

 

 

207

01

02

18.94

 

 

 

 

18.94

 

 

 

207 

01 

04 

178.4 

171.01

123.11

10.76

37.14 

7.39

 

 

 

207

01

05

120.73

110.48 

79.45

7.03 

24 

10.25 

 

 

 

207

01

06

66

 

 

 

 

66 

 

 

 

207

01

09

261.42

228.85

160.26

14.39

54.20

22.57

 

 

 

207

01

11

332.73

332.73

236.43

22.39

73.91

 

 

 

 

207

01

12

35

 

 

 

 

35

 

 

 

207

02

 

336.4

314.9

229.05

20.02

65.83

21.5

 

 

 

207

02

04

98.58

77.08

56.21

4.33

16.54

21.5

 

 

 

207

02

05

237.82

237.82

172.84

15.69

49.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 

 

五、2016滕州市文化系统一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表5

52016年滕州市文化系统一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出预算表

                                          单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

13.5

 

7.5

 

7.5

6

 

 

第三部分   2016年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

2016年收入预算为 1776.72 万元,其中:财政拨款1685.22万元,纳入预算管理的政府性基金23万元,一般性转移支付收入20万元上年结转48.5万元。

2016年支出预算为1776.72万元,其中:文化体育与传媒支出1753.72万元,城乡社区支出23万元。

二、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为1776.72万元,具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出1753.72万元,主要用于文化系统单位的日常人员经费、办公经费,文物保护、文化市场管理、文化活动和群众文化等专项支出。

2、城乡社区支出23万元,主要用于文化馆租赁场馆。

三、一般公共财政拨款安排的“三公”经费预算情况

    2016年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.5万元,比2015年增加  万元。

 1、因公出国(境)经费预算   万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置预算0万元,运行维护费预算 7.5万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2015年基本持平.

3、公务接待费预算6万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用,与2015年增基本持平。